Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | RIMOZIONE RIFIUTI AREA COMUNALE EX CENTRALE DEL LATTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2011- A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 39 del 22/02/2011 RIMOZIONE RIFIUTI AREA COMUNALE EX CENTRALE DEL LATTE LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2011- A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GEOM. MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 22/02/2011 | SGOMBERO FRANA STRADA COMUNALE IN LOCALITA'" TACCU MUSEDDU" -LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2011 A FAVORE DELL'IMPRESA MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 38 del 22/02/2011 SGOMBERO FRANA STRADA COMUNALE IN LOCALITA'" TACCU MUSEDDU" -LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2011 A FAVORE DELL'IMPRESA MURGIA GIOVANNI DI TONARA |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 21/02/2011 | PIANO URBANISTICO COMUNALE - REALIZZAZIONE COPIE AGGIUNTIVE (CUP.B62J11000020004) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 37 del 21/02/2011 PIANO URBANISTICO COMUNALE - REALIZZAZIONE COPIE AGGIUNTIVE (CUP.B62J11000020004) |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 18/02/2011 | SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO "SU STAMPU 'E SU TURRUNU E SULLE TRADIZIONI DEL MONDO AGRO-PASTORALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA DENOMINATO MACROSTIGMA DI SEULO - CIG N. 059253602D |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 61 del 18/02/2011 SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO "SU STAMPU 'E SU TURRUNU E SULLE TRADIZIONI DEL MONDO AGRO-PASTORALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA DENOMINATO MACROSTIGMA DI SEULO - CIG N. 059253602D |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 17/02/2011 | PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE -PAGAMENTO CONTRIBUTI IRPEF E ADDIZIONALI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 36 del 17/02/2011 PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE -PAGAMENTO CONTRIBUTI IRPEF E ADDIZIONALI |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44366557/2011 IN FAVORE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2011 ALLE LEGGI D'ITALIA E PIU' - CIG. N. 1082895139 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 60 del 15/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44366557/2011 IN FAVORE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2011 ALLE LEGGI D'ITALIA E PIU' - CIG. N. 1082895139 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE LOCALI SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO DI ISILI PER L'ANNO 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 28/02/1987, N. 56 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 59 del 15/02/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE LOCALI SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO DI ISILI PER L'ANNO 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 28/02/1987, N. 56 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2011 IN FAVORE DI: CFADDA S.R.L. DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI SEDIE - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 58 del 15/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2011 IN FAVORE DI: CFADDA S.R.L. DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI SEDIE - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 933/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: PUTZOLU SALVATORE S.A.S. DI SAMUGHEO PER FORNITURA DI 1000 LITRI DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG N. 10533113BB |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 57 del 15/02/2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 933/2011 IN FAVORE DELLA DITTA: PUTZOLU SALVATORE S.A.S. DI SAMUGHEO PER FORNITURA DI 1000 LITRI DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG N. 10533113BB |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 14/02/2011 | LIQUIDAZIONE L.R. 2/2007 ART. 34 COMMA 4 LETT. A) INTERVENTI IMMEDIATI A SOSTEGNO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - MESE DI GENNAIO 2010 UTENTE LC24091925F- |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 56 del 14/02/2011 LIQUIDAZIONE L.R. 2/2007 ART. 34 COMMA 4 LETT. A) INTERVENTI IMMEDIATI A SOSTEGNO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - MESE DI GENNAIO 2010 UTENTE LC24091925F- |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 14/02/2011 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2010 E CONTRIBUTI INPS IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2009 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 55 del 14/02/2011 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2010 E CONTRIBUTI INPS IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2009 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 14/02/2011 | ACQUISTO FANALINI E GRIGLIE POSTERIORI PER L'AUTOCARRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N 64/2011 A FAVORE DELLA DITTA MEREU AUTO S.P.A. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 35 del 14/02/2011 ACQUISTO FANALINI E GRIGLIE POSTERIORI PER L'AUTOCARRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N 64/2011 A FAVORE DELLA DITTA MEREU AUTO S.P.A. |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 14/02/2011 | REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -INDIZIONE GARA D'APPALTO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 34 del 14/02/2011 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -INDIZIONE GARA D'APPALTO |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 14/02/2011 | NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARE NELLE VIE DEL CENTRO URBANO -LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2011 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROLUX DI ORTUERI(NU)-(CUP. B69E10005470004-CIG.10481397A8) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 33 del 14/02/2011 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARE NELLE VIE DEL CENTRO URBANO -LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2011 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROLUX DI ORTUERI(NU)-(CUP. B69E10005470004-CIG.10481397A8) |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/02/2011 | LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE LEGGE 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 54 del 11/02/2011 LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE LEGGE 62/00 ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/02/2011 | LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 53 del 11/02/2011 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM S.P.A. UTENZE DIVERSE PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2010 - |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/02/2011 | COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2011- POLIZZA R.C.PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 32 del 11/02/2011 COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2011- POLIZZA R.C.PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/02/2011 | NOLEGGIO ESTINTORI -PAGAMENTO FATTURA N.264/A ALLA DITTA "TERMOSARDA DI EROS RUGGIU DI MACOMER" |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 31 del 11/02/2011 NOLEGGIO ESTINTORI -PAGAMENTO FATTURA N.264/A ALLA DITTA "TERMOSARDA DI EROS RUGGIU DI MACOMER" |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/02/2011 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE, DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI -ANNO 2010- PAGAMENTO FATTURA N.1/2011 A FAVORE DELLA DITTA FARRIS SAMUELE DI VILLANOVATULO.- |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 30 del 11/02/2011 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE, DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI -ANNO 2010- PAGAMENTO FATTURA N.1/2011 A FAVORE DELLA DITTA FARRIS SAMUELE DI VILLANOVATULO.- |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/02/2011 | COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2011- POLIZZA RCT/RCO -PRIMO SEMESTRE- LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 29 del 11/02/2011 COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2011- POLIZZA RCT/RCO -PRIMO SEMESTRE- LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/02/2011 | PAGAMENTO BOLLETTA ENEL CENTRO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE LOC. "SA FUNTANA SU PREDI" MESE DI GENNAIO 2011" |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 28 del 11/02/2011 PAGAMENTO BOLLETTA ENEL CENTRO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE LOC. "SA FUNTANA SU PREDI" MESE DI GENNAIO 2011" |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/02/2011 | PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- AUTORIMESSA "TACCU" MESE DI GENNAIO 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 27 del 10/02/2011 PAGAMENTO COMPETENZE ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- AUTORIMESSA "TACCU" MESE DI GENNAIO 2011 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI GENNAIO 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 26 del 10/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI GENNAIO 2011 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 10/02/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/2011 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESE DI GENNAIO 2011 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 25 del 10/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/2011 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESE DI GENNAIO 2011 |
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 09/02/2011 | SERVIZIO DELLE COPERTURE ASSIRATIVE TRIENNIO 2011/2013 - POLIZZA R.C.PATRIMONIALE -DUAL ITALIA S.P.A. MILANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 24 del 09/02/2011 SERVIZIO DELLE COPERTURE ASSIRATIVE TRIENNIO 2011/2013 - POLIZZA R.C.PATRIMONIALE -DUAL ITALIA S.P.A. MILANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS(CIG.0582408A46)(CUP.B69H10000660004) |
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